Главная Бухгалтерский форум → Учету многооборотной возвратной тары …

Бухгалтерский форум

Правила форума
  1. Задавать вопросы, давать ответы, писать сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
  2. Если у вас есть вопросы по разным ситуациям, для каждой создайте свою тему.
    Например, у вас есть вопросы по продаже ОС и по начислению отпускных. Создайте две темы. Если в одной теме будет несколько ситуаций, модератор удалит все, кроме первой.
  3. Пишите кратко и по делу.
    Не цитируйте без необходимости чужие вопросы и ответы, а также нормативные акты.
  4. Запрещены ссылки на любые сайты, кроме glavkniga.ru.
  5. У нас предмодерация вопросов и постмодерация ответов.
    Модератор удалит бессодержательные, рекламные, эротические, грубые, порочащие, запрещенные законом, противоречащие этическим нормам и нашим правилам тексты.
  6. Вам на почту будет отправлено уведомление об ответе на ваш вопрос.
  7. Подписчик «Главной книги» гарантированно получит ответ на 1 вопрос в месяц от консультанта издательства. Срок ответа — 5 рабочих дней (если вопрос сложный — до 2 недель). Срок отсчитывается со дня, следующего за днем получения вопроса.
  8. Консультанты издательства дают ответы на вопросы, касающиеся только бухгалтерской тематики (бухучет, налоги, трудовые вопросы).
    Не надо задавать специфические вопросы по лицензированию, сертификации и т.д. — обратитесь лучше в специализированный госорган.
    Также консультанты издательства не занимаются анализом норм иностранного законодательства.
  9. За каждый ответ на форуме вы можете получить от 10 до 50 баллов в зависимости от сложности вопроса и полноты ответа.
    Набирайте баллы и обменивайте их на подарки и привилегии.


Бухгалтерский форум:
последний ответ 26 апреля 2022 г.
Учету многооборотной возвратной тары от Поставщика, которая должна учитываться на забалансовом учете
I
ID-a9da508413
Подписчик ГК
0 баллов
26 апреля 2022 г. в 09:41
В связи с применением ФСБУ 5/2019 с 2022г возникли сложности по учету многооборотной возвратной тары от Поставщика, которая должна учитываться на забалансовом учете. Трудности возникли при переносе остатков со счета 41.03 на счет 012.01 Перенос делали документом Передача материалов в эксплуатацию, по которому формируется проводка на Дт 012.01 но не указан Поставщик в связи с чем нет начальных остатков в разрезе Поставщиков. Соответственно нет возможности сформировать акт сверки расчетов по таре.
Отмена
Ответы и обсуждение
Консультант ГК
Издательство «Главная книга»
26 апреля 2022 г. в 16:18
При переносе остатков сделайте две проводки: 1) по дебету счета 76 и кредиту счета 41.03. Соответственно, по дебету счета 76 у вас будет числиться залоговая стоимость тары, которая по условиям договора обычно возвращается после возврата многооборотной возвратной тары поставщику; 2) по дебету счета 012.01. Аналитический учет по счету 012.01 ор
Отмена
Чтобы прочитать ответ, активируйте пробный доступ

Вам откроются также закрытые сервисы и все номера журнала «Главная книга»
Ответить
Рейтинг знатоков за последний месяц
Аватар
Людмила
40 баллов
I
ID-87ecec625a
10 баллов
Аватар
ЛучСвета
10 баллов
Опрос
Является ли ваша организация (ИП) плательщиком НДПИ?

АУСН — легальный способ работы без НДС для малого бизнеса в 2026 году

12 декабря 10:30–12:30 (МСК)
Варианты участия
Вебинар, прямой эфир
Прямой эфир, живое общение с лектором
Вебинар, запись
Доступ к видеозаписи и материалам
Лектор
Ведет вебинар
Елена Шаронова
ведущий эксперт издательства «Главная книга»
Регистрация на вебинар
Нужное Нужное